06 - fatture attiveEmissione delle fatture attivePer emettere una fattura attiva è sufficiente ricercare una entità e cliccare sul pulsante Il progressivo della fattura è generato automaticamente; la data preimpostata è quella odierna. Il campo "Prog. commercialista" rappresenta il progressivo adottato dal commercialista per questo documento e serve per mantenere allineate le due numerazioni. Impostando la spunta "Calcola SCADENZA F.M." viene ricavata automaticamente la data di fine mese partendo dalla data di emissione della fattura sommata dei giorni impostati in "pagamento entro". Il campo riferimento documento è un campo libero e consente di inserire ad esempio il codice di protocollo del preventivo relativo oppure altre informazioni che compariranno in fattura. La sezione centrale serve ad inserire il dettaglio della fattura. I campi di ogni riga sono i seguenti:
Nella tabella precedente abbiamo evidenziato in verde gli unici campi obbligatori. Nella parte inferiore è possibile inserire un ulteriore sconto complessivo, viene mostrato il totale fattura e il totale ivato ed è possibile completare la fattura con il nome del destinatario, eventuali note e le coordinate bancarie per il pagamento della fattura. Una volta completato il form cliccare su "invia" per memorizzare la fattura. Se non si sono commessi errori comparirà la seguente scritta:
Cliccando su "visualizza documento appena registrato" comparirà la seguente interfaccia:
La fattura inserita è richiamabile in seguito attraverso il menu a discesa archivi->fatture oppure dal menu rapido "fatture". |
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