06 - fatture attive

Emissione delle fatture attive

Per emettere una fattura attiva è sufficiente ricercare una entità e cliccare sul pulsante F.attiva. Una comoda interfaccia consente di inserire i dati necessari: Emissione di una fatttura attiva

Il progressivo della fattura è generato automaticamente; la data preimpostata è quella odierna.

Il campo "Prog. commercialista" rappresenta il progressivo adottato dal commercialista per questo documento e serve per mantenere allineate le due numerazioni.

Impostando la spunta "Calcola SCADENZA F.M." viene ricavata automaticamente la data di fine mese partendo dalla data di emissione della fattura sommata dei giorni impostati in "pagamento entro".

Il campo riferimento documento è un campo libero e consente di inserire ad esempio il codice di protocollo del preventivo relativo oppure altre informazioni che compariranno in fattura.

La sezione centrale serve ad inserire il dettaglio della fattura. I campi di ogni riga sono i seguenti:

PS Casella di spunta "prestazione di servizio". Le prestazioni di servizio devono essere contrassegnate mediante questa casella per consentire il calcolo corretto del totale di fattura e degli eventuali contributi previdenziali.
C.ind Questo menu a tendina contiene le voci di contabilità industriale inserite all'interno del menu "impostazioni".
Cod. magazzino Eventuale codice di magazzino del prodotto
Descrizione Descrizione dell'intervento
prezzo un. Prezzo unitario
#/Max Quantità. L'espressione /Max indica, nella gestione del magazzino, il massimo numero di pezzi con l'eventuale codice di magazzino inserito
IVA Percentuale di iva della prestazione. Preimpostata a 20 e modificabile
sc1% Primo sconto percentuale
sc2% Ulteriore sconto riservato al cliente (questi sconti saranno esplicitati in fattura)
rif Riferimento (utile nel caso di ddt)
N.seriale Numero seriale dell'articolo (utile per inserire i codici di garanzia)

Nella tabella precedente abbiamo evidenziato in verde gli unici campi obbligatori.

Nella parte inferiore è possibile inserire un ulteriore sconto complessivo, viene mostrato il totale fattura e il totale ivato ed è possibile completare la fattura con il nome del destinatario, eventuali note e le coordinate bancarie per il pagamento della fattura.

Una volta completato il form cliccare su "invia" per memorizzare la fattura.

Se non si sono commessi errori comparirà la seguente scritta:

Fattura attiva OK

Cliccando su "visualizza documento appena registrato" comparirà la seguente interfaccia:

Fattura attiva OK

La fattura inserita è richiamabile in seguito attraverso il menu a discesa archivi->fatture oppure dal menu rapido "fatture".

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